Zajednica: prostor za pitanja i raspravu
Postavite pitanje, podijelite iskustvo ili pomozite drugima. Raspravljajmo i saznajmo konkretne informacije.
Č
Čitatelj-1326
Je li udruga iz Slovenije koja nije registrirana na VIESu, krajnji potrošač ili poslovni subjekt? Hvala!
F
Fiskalopedija.hr
@Čitatelj-1326 - Na temelju toga je li udruga u VIES bazi ili nije ne može se samo po sebi odrediti je li porezni obveznik. Moguće je da je porezni obveznik, ali nema odnosno nije dostavila PDV identifikacijski broj.
Ako vam nije dostavila valjani PDV identifikacijski broj, svakako bih prvo pitao samu udrugu zašto ga nema i u kojem statusu nastupa u ovoj transakciji.
Ovo je i dobro pitanje za Poreznu upravu. Molim vas, ako saznate njihov točan status, javite nam ovdje kako bi informacija ostala dostupna i drugima. https://pisitenam.porezna-uprava.hr/
Isto tako, ako netko ima konkretno iskustvo s ovakvim slučajem, neka ga podijeli s nama.
Č
Čitatelj-7351
Pozdrav,
paušalni sam obrtnik nisam u sustavu PDV-a drugi mi je to dohodak zaposlen sam u drugoj firmi radio sam nešto u Sloveniji za firmu jednu i trebam im ispostaviti račun, zatražio sam PDV ID i na račun stavio čl 17/1... i poslo sam im račun. Sad me zanima jel trebam sljedeći mjesec predati PDV obrazac i ZP obrazac ili sam sve obveze ispunio.
Hvala
Č
Čitatelj-4738
Ako proizvodim elektroniku kao pausalni obrtnik i imam kupca iz EU koji je poslovni subjekt, moram li imati PDV-ID ili mu saljem isti racun koji saljem i fizickim osobama unutar EU? Nisam presao prag od 10.000,00Eur
Č
Čitatelj-9999
POzdrav Saša,
Uz stalno zaposlenje radim kao stalni sudski tumač, imam paušalni obrt, nisam u sustavu PDV-a. Poslujem s pravnim osobama i zasada se nisam uključila u sustav fiskalizacije jer mi to nije obaveza još ove godine. Ali sad mi se javila stranka, fizička osoba u inozemstvu, unutar EU, za uslugu. Mogu li izdati račun toj fizičkoj osobi u inozemstvu unutar EU bez da se moram prijaviti u sustav fiskalizacije i kako naznačiti u tom slučaju da nisam u sustavu PDV-a, što sve trebam navesti na računu? I je li uopće moguće inozemnom krajnjem potrošaču izdati račun bez PDV-a? Hvala unaprijed na odgovoru
F
Fiskalopedija.hr
@Čitatelj-9999 - pogledajte u sljedećem vodiču po točkom 2.2 https://porezna-uprava.gov.hr/hr/pdvoss/4693. Možda možete na način da se zadržite na godišnjim prihodima ispod 10 000€ i u tom slučaju ne treba izdavati račune. Ali to najviše ovisi da li je takav postupak dozvoljen za vaš tip usluga.
oglas
Č
Čitatelj-7979
Pozdrav!
Ako dobivam za usluge u inozemstvo poslovnim partnerima Odobrenja (Gutschrift) za usluge koje redovno obavljam po osnovi sporednog zanimanja, dali moram ipak izdavati račun za iste. Naime rečeno mi iz agencije kojoj pružam usluge, da je to sada umjesto računa i da račun više ne moram izdavati.
Hvala!
F
Fiskalopedija.hr
@Čitatelj-7979 - nisam siguran, ja mislim da račun ipak morate izdati. Makar ga sačuvate kod sebe za vašu evidneciju. Kako se radi o firmi u inozemstvu ništa vas ne košta izdavanje računa i možete ga za vlasitit evidneciju izdati kroz predložak za račune na linku https://fiskalopedija.hr/racun-predlozak
Pozdrav,
kad izdajem račun klijentu u EU (konkretno Francuska), trebam li dodati napomenu "Obveznik nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 Zakona o PDV-u" ili je dovoljno da imam samo "Usluga je oslobođena PDV-a na temeljem čl. 17/1 Zakona o PDV-u - "reverse charge"." ?
Hvala!
F
Fiskalopedija.hr
@Alen - Članak 17. stavak 1. Zakon o PDV-u govori da je mjesto oporezivanja mjesto sjedišta kupca - inozemstvo.
Članak 90. odnosi se na oslobođenje malog poreznog obveznika za isporuke obavljene u tuzemstvu.
To su dva različita razloga neobračunavanja hrvatskog PDV-a.
Uz navedeno, članak 79. stavak 7. Zakon o PDV-u kaže: U slučaju kada je primatelj dobara ili usluga obvezan platiti PDV isporučitelj u računu mora navesti »prijenos porezne obveze« ili engleski izraz »reverse charge«.
Članak 79. stavak 3. Zakona o PDV-u propisuje da račun mora sadržavati odgovarajući razlog zbog kojeg PDV nije obračunat.
To su dva različita razloga neobračunavanja hrvatskog PDV-a.
Iz tog razloga bi naveo samo:
"Usluga je oslobođena PDV-a na temeljem čl. 17/1 Zakona o PDV-u - reverse charge"
F
Fiskalopedija.hr
Pozdrav Čitatelj-5701, ne, samo kada imate takvi računa.
Č
Čitatelj-5701
Pozdrav Saša!
U slučaju "Pružate usluge POSLOVNIM SUBJEKTIMA u inozemstvo unutar Europske unije" treba li slati PDV i ZP obrazac ukoliko nije bilo primitaka, tj računa za prethodni mjesec?